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Spezialangebot:
die Kanada - Georgien Hybridlösung - 0% Steuern!

Keine Steuern! Keine Buchhaltung! Hohe Reputaion!

 

Lösung:

In der Vergangenheit haben ortsunabhängige Unternehmer wie digitale Nomaden sehr gerne auf eine US LLC zurückgegriffen. Natürlich ist diese Option auch heute noch sehr bei uns nachgefragt.

Durch die Struktur dieser Rechtsform ist es möglich, legal steuerfrei Gewinne zu vereinnahmen, da diese direkt an die Inhaber durchgereicht werden und als persönliches Einkommen versteuert werden müssen.

Ist man selbst nicht mehr einkommensteuerpflichtig, so sind die Einnahmen steuerfrei. 

1. Die Kanada LLP

1.1. Steuerfreiheit

Eine kanadische LLP ist steuerlich transparent, was bedeutet, dass sie selbst in Kanada kein steuerpflichtiges Unternehmen ist.

Die Partner müssen ihren Gewinnanteil in der eigenen Steuererklärungen in ihrem Wohnsitzland angeben. Wenn du als Partner einer Kanada LLP nicht in Kanada lebst und keine Geschäftstätigkeiten in Kanada ausübst, bist du in Kanada nicht steuerpflichtig. Du versteurst diese Einkünfte dort wo do deinen Wohnsitz hast. Wir richten dir deinen Wohnsitz in Georgien ein. Laut Gesetz werden Einkünfte aus dem Ausland in Georgien nicht versteuert!

1.2. Transparenz

Die Kanada LLP in der Provinz British Columbia (BC) ist eine anonyme Personalgesellschaft, was bedeutet, dass die persönlichen Informationen der Partner bei der Gründung nicht im öffentlichen Handelsregister angezeigt werden. Das Handelsregister der Provinz British Columbia (BC) ist öffentlich, hier kann zumindest dein Firmenname online eingesehen werden.

1.3. Reputation

Kanada, ein Hochsteuerland, ist Mitglied in zahlreichen internationalen Organisationen und Bündnissen,

darunter der Commonwealth, die Vereinten Nationen, die NATO, die G7 und die EUREKA-Forschungskooperation. Kanada ist dehalb weit davon entfernt auf irgendwelche schwarze Listen zu kommen. Das Gewgenteil ist der Fall. Mit einem Firmensitz in Kanada erhälsdt Du automatisch eine hohe Reputation unn es öffnen sich neue Weege und Chancen.

 

2. Wohnsitz in Georgien

Wir richten Dir einen Wohnsitz in Georgien mit Aufenthaltsgenehmigung ein, der volle Akzeptanz hat.

Eine Anwesendheitspflicht, wie in anderen Ländern gibt es in Georgien nicht.

Wir eröffnen Dir bei einer lokalen Grossbank ein Bankkonto, falls gewünscht mit Platin Visa oder Platin Amex Karte.

Jetzt können Deine Gelder aus Kanada auf Dein Bankkonto in Georgien transferiert werden.

Du zahlst offiziell und legal keine Steuern! Mit Deinem Wohnsitz in Georgien spielen weder Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) noch der Automatische Informations Austausch (AIA) eine Rolle für Dich.

Unsere Angebote

Marathonläufer bei Nacht

Deutschland

Wir haben uns darauf spezialisiert, Firmen in den Rechtsformen GmbH, GmbH & Co. KG, UG und AG im Vorfeld komplett zu gründen und mit einem Bankkonto auf dem das Stammkapital eingezahlt wurde zu verkaufen.

Sie können sofort starten!

Schweiz

Wir haben uns darauf spezialisiert, Schweizer Firmen in den Rechtsformen GmbH und AG zu verkaufen, die bereits gegründet sind und in der Regel über ein TOP Historie verfügen. Das spart unseren Mandanten viel Geld und Zeit. Eine schweizer AG kann man mit diesem Modell bereits ab ca. 20.000 CHF kaufen.

Das Aktienkapital von min. 100.000 CHF wurde bereits einbezahlt.

Bulgarien

Bulgarien ist Mitglied der Europäischen Union und auch Mitglied im des Schengenabkommens, welches den Grenzübetritt ohne Kontrollen garantiert.

Nach Rumänien, hat Bulgarien mit 7.5% den niedrigsten Steueratz für Körperschaften innerhalb der Europäischen Union.

Marathonläufer bei Nacht

Georgien

Georgien ist ein aufstrebendes und sehr modernes Land in Europa. 

Das Rating „Ease of Doing Business“, das seit 2003 von der Weltbank veröffentlicht wird, ist ein Ranking Georgien 7. in Bezug auf die Geschäftsabwicklung mit einem einfachen Prozess.

Laut Weltbankbericht 2020 erreichte Georgien 83.7 Punkte, womit Georgien weiterhin an der Spitze von 190 Ländern liegt.

 

Wir gründen Ihre Firma in Georgien inklusive Bankkonto.

Diese Individual Entrepreneur (IE) zahlt nur 1% Steuern.

Als steuerlicher Ansässiger Georgiens werden Sie auf im Ausland erzielte Einkünfte nicht besteuert. Also 0% Steuern.

Optional organisieren wir für Sie eine Aufenthaltsgenehmigung/Residency card.

Es gibt keinen Mindestaufenthalt von 183 oder 60 Tagen wie in anderen Ländern!

Republik Moldau

Profitieren Sie von den extrem niedrigen Lebenshaltungskosten und der Option einer Firma mit Sitz im Technopark, die lediglich 7.0% Steuern zahlen muss.

Zudem ist die Republik Moldau als fasst einzigstes europäische Land nicht Mitglied im Automatischen Informations Austausch (AIA).

USA

Sofern Sie in den USA nicht aktiv sind, sondern nur ausserhalb der USA, gründen wir für Sie eine US LLC die keine Steuern zahlen muss, keine Buchhaltung zu organisieren hat und zudem komplett anonym ist.

Natürlich richten wir auch ein Bankkonto ein. 

Die USA sind nicht Mitglied im Automatischen Informations Austausch. (AIA)

Demzufolge werden keine Informationen an Ihre Heimatbehörden gesendet. 

Marathonläufer bei Nacht

Isle of Man

Welche Vorteile hat eine Firmengründung auf der Isle of Man

Niedrigbesteuerungssystem:

  • Keine Kapital, Vermögens- oder Erbschaftssteuer

  • 0% Körperschaftssteuer für beinahe alle Einnahmen, bei Bankgeschäfte können jedoch 10 % Körperschaftssteuer anfallen

  • Einkommenssteuer max. 20 % wird aber auf einen Maximalbetrag von 115.000 Pfund für Alleinlebende und 230.000 Pfund für Paare begrenzt.

  • Einkünfte aus Immobilien werden mit 10 % versteuert

  • International hoch angesehene Gerichtsbarkeit

  • Sämtliche führenden Banken sowie Kreditinstitute sind vor Ort

  • Vielfältiges Angebot von Wirtschaft- und Steuermodellen

Litauen

Im ersten Jahr erhebt Litauen keine Körperschaftssteuer.

Die litauische GmbH (UAB) unterliegt standardmäßig einer Besteuerung von 15% auf Gewinne.

Liegt der Umsatz jedoch unter 300.000 EUR pro Jahr, beträgt der Körperschaftssteuersatz nur 5%.
 

Für welches Business ist der Standort Litauen geeignet?

Wenn Sie qualifiziertes Personal beschäftigen möchten, dass nicht in Deutschland oder Österreich vor Ort sein muss, ist Litauen der ideale Standort. 

Ras Al-Khamaih

(Vereinigte Arabische Emirate)

Ein Emirat der Vereinigten Arabischen Emirate im Persischen Golf ist Ras al Khaimah (RAK), im dem es möglich ist, selbst mit ausländischer Staatsbürgerschaft ohne inländischen Wohnsitz eine Offshore-Firma in den Vereinigten Arabischen Emirate zu gründen. Zudem sind sämtliche Offshore-Firmen in RAK von sämtlichen Unternehmens- und Einkommenssteuern befreit.

Vorteile auf einen Blick

  • - Keine Umsatzsteuer

  • - Keine Versteuerung von Gewinnen

  • - Keine Dividendenbesteuerung

  • - Keine Kapitalsteuer

  • - Kein öffentliches Handelsregister

  • - Kein vorgeschriebenes Stammkapital

  • - 100% ausländische Eigentümerschaft

Nordirland

Company Formation 24 unterstützt Sie bei der Registrierung Ihres Unternehmens in Nordirland,

dem eigenständigen Rechtsraum. Nordirland hat ein ähnliches Gesellschaftsrecht wie die Republik Irland und verfügt über ein Handelsregister, das bis 2009 vollständig vom britischen Companies House getrennt war. Politisch ist Nordirland Teil des Vereinigten Königreichs, seine Bürger können jedoch zwischen irischer und britischer Staatsangehörigkeit wählen.

Die Hauptmerkmale nordirischer Unternehmen sind:

  • Gründung in 1-2 Werktagen

  • Geschäftsführer müssen Einzelpersonen sein. Für die Gründung einer Gesellschaft ist nur ein Geschäftsführer erforderlich.

  • Für Unternehmensleiter gibt es keine Wohnsitz- oder Staatsangehörigkeits-anforderungen.

  • Alle Unternehmen müssen zum Zeitpunkt der Gründung mindestens einen Zeichner/Aktionär haben, sei es eine juristische Person oder eine Einzelperson. 

  • Die Aktien sollten idealerweise in Britischen Pfund Sterling (£) denominiert sein. Es ist möglich, Aktien in Euro (€) auszugeben.

Während die Körperschaftsteuersätze derzeit denen im Vereinigten Königreich entsprechen, wird erwartet, dass Nordirland ab 2018 einen dezentralen Körperschaftsteuersatz von nur 12,5 % haben wird. 

Irland

Generell lässt sich sagen, dass Irland ein sehr investitionsfreundliches Klima bietet. Firmengründungen sind vergleichsweise rasch und unbürokratisch und mit geringen Kostenaufwand durchführbar.
Der größte Vorteil Irlands ist die niedrige Körperschaftsteuer von nur 12.5%.

Irland ist ein Inselstaat, welcher im Westen und Süden vom Atlantik umgegeben ist, im Norden an das Vereinigte Königreich (Nordirland) und im Osten an der Irischen See angrenzt. Seit 1973 gehört Irland zur Europäischen Union.

 

  • Effektive Steuerbelastung von 12.5% des Unternehmens bei richtiger Ausgestaltung

  • EU Mitgliedschaft seit 1973

  • Hervorragende Infrastruktur

  • Geringe Gründungs- und Verwaltungskosten

  • Haftungsbegrenzung auf das gezeichnete Aktienkapital

  • Bankgeheimnis für juristische Personen

  • Direktor muss nicht in Irland wohnen

  • Doppelsteuerabkommen mit vielen weiteren Ländern

  • Kein vorgeschriebenes Mindestkapital für Gründung einer Limited

  • Stabile Rechtssituation und starkes Wirtschaftswachstum

  • Nur 6.25% Steuern auf Einnahmen durch Patente und aus Lizenzgeschäften

 

Sehr interessant: Die Irische Zweckgesellschaft (SPV)

Die schottische Limited Partnership (LP) stellt eine interessante Alternative zur amerikanischen LLC dar. 

Die schottische LP eine attraktive Option! Sie verfügt im Gegensatz zur englischen LP über eine eigene Rechtspersönlichkeit und kann somit Vermögenswerte halten.

Die Struktur ähnelt einer deutschen GmbH & Co. KG mit einem Komplementär (meist eine schottische Limited Company) und mehreren Kommanditisten.

Vorteile der schottischen LP:

  • Keine Steuern in Großbritannien auf Gewinne ohne britische Betriebsstätte

  • Keine Pflicht zur Veröffentlichung von Jahresabschlüssen

  • Nur eine Nullsteuererklärung erforderlich bei fehlenden steuerpflichtigen Einkünften

  • Flexibilität bei der Anzahl der Gesellschafter 

  • Europäischer Firmensitz außerhalb der EU

  • Positives Image durch Sitz in Schottland

Zu beachten ist, dass das britische Transparenzregister öffentlich einsehbar ist. Dies lässt sich umgehen, indem kein Gesellschafter mehr als 25% der Anteile hält.

Die schottische LP kann für verschiedene Zwecke genutzt werden, z.B.:

  • Beratungsdienstleistungen

  • Handelsgeschäfte

  • Holdinggesellschaft

Eine Umsatzsteuer-Registrierung in Großbritannien ist nur bei britischen Kunden erforderlich. Eine freiwillige Registrierung kann jedoch Vorteile bei der Nutzung von Online-Diensten bieten.

Firmengründung Spanien

Sonnenuntergang

Wir gründen Ihre Firma in SL in Spanien.
"SL" steht in Spanien für "Sociedad de Responsabilidad Limitada" und ist die spanische Entsprechung der deutschen GmbH. Es handelt sich um eine Gesellschaftsform mit beschränkter Haftung, bei der die Gesellschafter nur bis zur Höhe ihrer Einlage haften.
Das Mindeststammkapital beträgt 3.000 Euro. 

Der Körperschaftssteuersatz (in Spanien bezeichnet als „cuota tributaria“, der Steuersatz) beträgt 25 %.

Die spanische Steuerbehörde (Agencia Estatal de Administración Tributaria, AEAT) verwendet den Begriff „sujeto pasivo“ (steuerpflichtige Person), um zu definieren, wer Steuern zahlen oder erklären muss. 

 

Für Unternehmen oder Steuerpflichtige, deren steuerliche Vergünstigungen bzw. positive Steuerbasis 1 Million € nicht übersteigt, gilt ein ermäßigter Satz von 21 % für die ersten 50.000 Euro des zu versteuernden Gewinns und 22 % für den Rest.

Für neu gegründete Unternehmen gilt im ersten Steuerzeitraum eine reduzierte Steuerschuld von 15 %.

Für fiskalisch geschützte Genossenschaften gilt ein Steuersatz von 20 %.

Für gemeinnützige Organisationen gilt ein ermäßigter Steuersatz von 10 %.

Für Unternehmen in der Kanarischen Sonderzone (Zona Especial Canaria, ZEC) gilt ein Steuersatz von nur 4 %.

Investment- und Ausgleichsfonds zahlen 1 %.

Pensionsfonds zahlen 0 %.

Firmengründung Dubai
(Vereinigte Arabische Emirate)

Dubai

Doppelbesteuerungsabkommen

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben mit über 130 Ländern ein Doppelbesteuerungsabkommen (Lister der Länder mit DBA).

Firmengründung in Dubai

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten in Dubai ein Unternehmen zu gründen und in den Besitz eines Visums zu kommen.

Mainland Company

Eine Mainland Company ist ein Unternehmen, das im DED (Department of Economic Development) der Vereinigten Arabischen Emirate registriert ist. Je nach Geschäftsaktivität wird Ihnen eine passende Lizenz ausgestellt und Sie sind berechtigt sowohl in den VAE sowie international tätig zu werden. Sie können außerdem eine Haftungsbeschränkung wählen. Die Lizenzen müssen jährlich erneuert werden.

Freezone Company

Verschiedene Gebiete innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate wurden zu sogenannten Freihandelszonen ernannt. In der Freihandelszone sind die bürokratischen Abläufe vereinfacht, es bestehen keine Handlungsbeschränkungen, es gibt keine Zölle und auch keine Steuern. Somit ist die Freihandelszone ein gesonderter Niederlassungsbereich für Freezone Gesellschaften/ Unternehmen.

Visa-Optionen

Immer mehr Menschen entdecken die Emirate auch als attraktiven Wohnort und Lebensmittelpunkt für sich. Um sich dauerhaft in den Emiraten aufhalten zu dürfen, wird ein Visum benötigt. Es gibt sowohl für Unternehmer, Investoren, Freelancer aber auch für Familienangehörige vielzählige Visa-Optionen. Je nach Art des Visums variiert die Dauer der Gültigkeit für wenigen Wochen bis zu 10 Jahren.

Vorteile auf einen Blick

  •  Keine Versteuerung von Gewinnen

  •  Keine Umsatzsteuer bei Geschäften außerhalb der Emirate

  •  Keine Dividendenbesteuerung

  •  Keine Kapitalsteuer

  •  Kein öffentliches Handelsregister

  •  Kein vorgeschriebenes Stammkapital

  •  Kein hoher Verwaltungsaufwand 

  • Firmengründung Dubai: Steuern

Steuerarten / Details

Einkommenssteuer

Keine persönliche Einkommenssteuer

in den VAE. Gewinne oder Dividenden, die Sie als Unternehmer erhalten, werden

nicht besteuert.

Körperschaftssteuer

Seit Juni 2023 gilt eine

Körperschaftssteuer von 9%

auf das steuerpflichtige Einkommen über 375.000 AED (ca. 100.000 USD) pro Jahr. Einkommen darunter sind

steuerfrei.

 

Unternehmen in Free Zones

können von Steuerbefreiungen profitieren, wenn sie keine Geschäfte mit dem Mainland tätigen.

 

Mehrwertsteuer (VAT)

Seit 2018 wird eine Mehrwertsteuer von 5% auf die meisten Waren und Dienstleistungen erhoben. Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 375.000 AED müssen sich für VAT registrieren.

 

Bestimmte Sektoren wie Bildung, Gesundheitswesen und einige Finanzdienstleistungen sind von der VAT ausgenommen oder nullbesteuert.

Kapitalertragssteuer

Keine Kapitalertragssteuer oder Vermögenssteuer.

Das macht Dubai besonders für Investoren attraktiv.

 

Doppelbesteuerungsabkommen

Die VAE haben mit vielen Ländern Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen, obwohl derzeit kein DBA zwischen den VAE und Deutschland in Kraft ist.

Die Firmengründer

Zum
Erfolg!

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+ 44 748 689 1723

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Devonshire House, One Mayfair Place London W1J8AJ, United Kingdom

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